KPF - Schvalování faktur přijatých: Porovnání verzí

Z Wikipedie HA-SOFT
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 14 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 2: Řádek 2:


== Schvalování faktur přijatých ==
== Schvalování faktur přijatých ==
V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod. Zde si můžete projít postup samotného schvalování, jak v systému, tak i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.   
V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazení faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod. Zde si můžete projít postup samotného schvalování, jak v systému, tak i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.   


== Zadávání faktury a proces schvalování ==
== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.  
Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „Schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.  


'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''
'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''
Řádek 26: Řádek 26:


== Filtrace faktur čekajících na schválení ==
== Filtrace faktur čekajících na schválení ==
Veškeré přijaté faktury se nacházejí v KPF - zde lze použitím filtru vyselektovat ty, které čekají na vaše schválení.  
Pokud provádíte schvalování faktur přijatých v modulu KPF, doporučuje se provést nastavení mřížky tak, aby vám přehledně zobrazila faktury čekající na vaše schválení. Je doporučeno mít zobrazené sloupce '''„Moje schval.''' a '''„Moje vyjádření“'''.  
 
Otevřete Knihu přijatých faktur a nahlédneme na zobrazené sloupce. Pokud jste osobou zodpovědnou za schvalování faktur, je doporučeno mít zobrazené sloupce '''Moje schval.'''a '''Moje vyjádření'''.


Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky.
Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky.
Řádek 34: Řádek 32:
[[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]
[[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]


 
Zobrazí se nabídka s možnými sloupci – zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.
 
Zobrazí se nabídka všech možných sloupců - zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.


[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]
[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]


Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.
Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.


[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]
[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]
== Postup schvalování v praxi ==
== Postup schvalování v praxi ==
Doporučeným postupem schvalování faktur je nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v "Servisu" a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schválení faktur přijatých.  
V systému můžete nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v „Servisu“ a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schvalování faktur přijatých.  


Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté - webové schválení a schválení v modulu KPF.
Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté webové schválení a schválení v modulu KPF.


=== <u>První možnost - Webové schvalování</u> ===
=== <u>První možnost Webové schvalování</u> ===


Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit, nebo zamítnout.
Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit nebo zamítnout.




Řádek 59: Řádek 52:
[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]
[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]


'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit.'''
'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit – schválit nebo zamítnout.'''




[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]
[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]


=== <u>Druhá možnost - Schvalování v modulu KPF</u> ===
=== <u>Druhá možnost Schvalování v modulu KPF</u> ===


Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko '''Schválit'''(jako na obrázku níže).
Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko '''„Schválit“''' (jako na obrázku níže).




Řádek 74: Řádek 67:
Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:
Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:


# V kolence „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# V kolonce „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# Napište poznámku.  
# Napište poznámku.  
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu - tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále '''Schvalování''', jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.  
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále '''„Schvalování“''', jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.  
# Svoje nastavení uložte.<br />
# Svoje nastavení uložte.<br />


[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]
[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]
Po dokončení schvalování je možné fakturu editovat a dát ji do stavu zaúčtovaná.

Aktuální verze z 16. 4. 2026, 11:52


Schvalování faktur přijatých

V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazení faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod. Zde si můžete projít postup samotného schvalování, jak v systému, tak i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.

Zadávání faktury a proces schvalování

Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „Schvalování“ přímo ve formuláři „Faktury přijaté“.

Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na nastavení schvalovacího procesu se věnuje samostatný návod.


Schvalovací proces se vybírá z nabídky uložených možností a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“).

Po uložení faktury (pakliže to máte v „Servisu“ nastavené) proběhne automatické odeslání e-mailů osobám, které fakturu budou schvalovat.

Filtrace faktur čekajících na schválení

Pokud provádíte schvalování faktur přijatých v modulu KPF, doporučuje se provést nastavení mřížky tak, aby vám přehledně zobrazila faktury čekající na vaše schválení. Je doporučeno mít zobrazené sloupce „Moje schval.“ a „Moje vyjádření“.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky.

Zobrazí se nabídka s možnými sloupci – zatrhněte „Moje schval.“ a „Moje vyjádření“.

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

Postup schvalování v praxi

V systému můžete nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v „Servisu“ a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schvalování faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté – webové schválení a schválení v modulu KPF.

První možnost – Webové schvalování

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit nebo zamítnout.


Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit – schválit nebo zamítnout.


Druhá možnost – Schvalování v modulu KPF

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „Schválit“ (jako na obrázku níže).


Otevře se formulář „Schvalovací proces faktury přijaté“. V něm projděte následující akce:

  1. V kolonce „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
  2. Napište poznámku.
  3. V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu – tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále „Schvalování“, jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
  4. Svoje nastavení uložte.

Po dokončení schvalování je možné fakturu editovat a dát ji do stavu zaúčtovaná.