KPF - Pořízení faktury přijaté: Porovnání verzí

Z Wikipedie HA-SOFT
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 31: Řádek 31:


* Klikněte na možnost „'''Nový'''“ v horním menu okna „'''Seznam faktur'''“.  
* Klikněte na možnost „'''Nový'''“ v horním menu okna „'''Seznam faktur'''“.  
* Ve formuláři „'''Faktura přijatá'''“ vyplníte všechny potřebné údaje a fakturu uložíte pro další zpracování.  
* Ve formuláři „'''Faktura přijatá'''“ vyplňte všechny potřebné údaje a fakturu uložte pro další zpracování.  
[[Soubor:Wiki obrázky - Faktura přijata.png|bezrámu|300x300bod]]
[[Soubor:Wiki obrázky - Faktura přijata.png|bezrámu|720x720bod]]


Pokud máte zkušenost jen s ručním způsobem pořizování faktur, můžete si zkusit práci zefektivnit využitím automatizovaných možností.
Pokud máte zkušenost jen s ručním způsobem pořizování faktur, můžete si zkusit práci zefektivnit využitím automatizovaných možností.

Verze z 26. 2. 2026, 10:17

V systému SEIWIN lze pořizovat faktury přijaté několika způsoby – od ručního vyplnění až po plně automatizované postupy, které výrazně šetří čas. Základní možností je vyplnění formuláře „Faktura přijatá“. V mnoha případech však můžete využít efektivnější cestu, například vytvoření kopie již existující faktury nebo automatické načtení dokladu ze schránky.

Tento návod vám přehledně představí všechny dostupné způsoby zadávání faktur a krok za krokem vás provede jejich použitím.

Přehled způsobů pořízení faktury přijaté

  • Ruční pořízení
Tento způsob vám poskytuje plnou kontrolu nad všemi údaji dokladu, ale všechny položky zadáváte ručně.
  • Načtení ze schránky nebo ze souboru  
Pokud máte fakturu v elektronickém formátu (například PDF), nejrychlejší variantou je její načtení ze schránky nebo ze souboru. Obsahuje-li faktura QR kód (QR Faktura/QR Platba) nebo je ve formátu ISDOC (ten může být přiložen i uvnitř PDF souboru), systém automaticky předvyplní většinu údajů v hlavičce.
  • Kopie existující faktury
Tato možnost je ideální při opakovaném pořizování podobných dokladů. Novou fakturu pořídíte do systému rychle bez opakovaného vyplňování stejných údajů.

První kroky pořízení faktury přijaté

Pokud chcete do Knihy přijatých faktur vložit jakoukoliv fakturu, je vhodné v prvním kroku provést kontrolu, případně nastavení účetního období. Tím předejdete zaúčtování dokladu do nesprávného období.

Poté si otevřete Seznam faktur těmito kroky:

  • V hlavním menu zvolte nabídku „Doklady“.
  • V kontextovém menu vyberte možnost „Faktury přijaté“.
  • Otevře se okno „Seznam faktur“.

Další postup se liší podle zvoleného způsobu pořízení faktury. Vyberte variantu, která vám vyhovuje, a pokračujte podle příslušného návodu.

Ruční pořízení faktury

Novou fakturu můžete pořídit do systému ručně:

  • Klikněte na možnost „Nový“ v horním menu okna „Seznam faktur“.  
  • Ve formuláři „Faktura přijatá“ vyplňte všechny potřebné údaje a fakturu uložte pro další zpracování.  

Pokud máte zkušenost jen s ručním způsobem pořizování faktur, můžete si zkusit práci zefektivnit využitím automatizovaných možností.