KPF - Pořízení faktury přijaté
V systému SEIWIN lze pořizovat faktury přijaté několika způsoby – od ručního vyplnění až po plně automatizované postupy, které výrazně šetří čas. Základní možností je vyplnění formuláře „Faktura přijatá“. V mnoha případech však můžete využít efektivnější cestu, například vytvoření kopie již existující faktury nebo automatické načtení dokladu ze schránky.
Tento návod vám přehledně představí všechny dostupné způsoby zadávání faktur a krok za krokem vás provede jejich použitím.
Přehled způsobů pořízení faktury přijaté
- Ruční pořízení
- Tento způsob vám poskytuje plnou kontrolu nad všemi údaji dokladu, ale všechny položky zadáváte ručně.
- Načtení ze schránky nebo ze souboru
- Pokud máte fakturu v elektronickém formátu (například PDF), nejrychlejší variantou je její načtení ze schránky nebo ze souboru. Obsahuje-li faktura QR kód (QR Faktura/QR Platba) nebo je ve formátu ISDOC (ten může být přiložen i uvnitř PDF souboru), systém automaticky předvyplní většinu údajů v hlavičce.
- Kopie existující faktury
- Tato možnost je ideální při opakovaném pořizování podobných dokladů. Novou fakturu pořídíte do systému rychle bez opakovaného vyplňování stejných údajů.
První kroky pořízení faktury přijaté
Pokud chcete do Knihy přijatých faktur vložit jakoukoliv fakturu, je vhodné v prvním kroku provést kontrolu, případně nastavení účetního období. Tím předejdete zaúčtování dokladu do nesprávného období.
Poté si otevřete Seznam faktur těmito kroky:
- V hlavním menu zvolte nabídku „Doklady“.
- V kontextovém menu vyberte možnost „Faktury přijaté“.
- Otevře se okno „Seznam faktur“.
Další postup se liší podle zvoleného způsobu pořízení faktury. Vyberte variantu, která vám vyhovuje, a pokračujte podle příslušného návodu.